De consolidatie van uitgaven en inkomsten configureren

  1. Selecteer in Business Modeling Modules > Consolidation > Processen en klik op het tabblad Uitgaven/inkomsten.
  2. Voer een van deze acties uit:
    Optie Omschrijving
    Klik op het pictogram + Hiermee wordt het dialoogvenster Schrapping toevoegen weergegeven.
    Selecteer een schrapping en klik op het pictogram Bewerken Hiermee wordt het dialoogvenster Schrapping bewerken weergegeven.
  3. Geef de volgende informatie op:
    ID
    Geef een ID op voor de schrapping.
    Naam
    Geef een naam op voor de schrapping.
    Klik desgewenst op het pictogram Naam vertalen en geef vertalingen op voor de naam in een of meer talen.
    Drempelwaarde
    Geef de drempel op waarop de schrapping van toepassing is.
  4. Klik op de opzoekpictogrammen om waarden voor de volgende items te selecteren:
    • Rekening verschillen in valutaomrekening: Een rekening waarop de verschillen in valutaomrekening worden weergegeven.
    • Detail voor verschillen in valutaomrekening: Een detail voor de rekening die de verschillen in valutaomrekening weergeeft.
    • Rekening Overige verschillen: Een rekening waarop andere verschillen moeten worden weergegeven.
    • Detail voor Overige verschillen: Een detail voor de rekening die overige verschillen weergeeft.
    • Rekeningenset: Inkomstenrekeningen.
    • Tegenrekeningenset: Kostenrekeningen.
    Voor de rekeningenset en tegenrekeningenset kunt u meerdere waarden selecteren. Het aantal rekeningen in één set kan anders zijn dan in de andere set. Bijvoorbeeld 1:n, n:1, of n:n.
  5. Als u een toegevoegde schrapping of een bewerkte schrapping wilt opslaan, klikt u op + toevoegen of Opslaan.
    U kunt een schrapping opslaan als u de ID, naam en drempelwaarde hebt opgegeven. Een schrapping wordt gemarkeerd als geconfigureerd wanneer alle vereiste groepsrekeningen en groeperingsdetails worden opgegeven.
  6. Als u de vereiste schrappingsprocessen voor uitgaven/inkomsten wilt inschakelen, schakelt u in de kolom Ingeschakeld van de lijst met processen het selectievakje in van de processen die u wilt inschakelen.
  7. Selecteer desgewenst aanvullende eigenschappen.
    De volgende aanvullende eigenschappen en waarden zijn beschikbaar:
    • Aantal journalen per bedrijf/intergroep-relatie
      • Eén: Geeft aan dat er één journaal wordt aangemaakt voor beide entiteiten.
      • Twee: Geeft aan dat voor elke entiteit een apart journaal wordt aangemaakt.
    • Consolidatiebasis
      • Gecorrigeerde entiteitsgegevens
      • Gecorrigeerde entiteitsgegevens, inclusief transporteren
      • Geconsolideerde balans
  8. Klik op Opslaan.
  9. Publiceer het model om de configuratie van het consolidatieproces in te schakelen.