Balans configureren

  1. Zorg ervoor dat het bedrijfsobject Groepsrekeningen is geconfigureerd.
  2. Selecteer Modules > Consolidation > Balans en klik op Configureren.
  3. Geef de volgende informatie op:
    Totaal activa
    Selecteer de activarekening op het hoofdniveau in de hiërarchie van de balans. U kunt alleen rekeningen van het type A (activa) selecteren. Totaal activa wordt berekend voor de doeleinden van controles voor gelijkwaardigheid, rapportages en consolidatieprocessen. Totaal activa wordt ook gebruikt in de module Budgeting & Planning.
    Totaal passiva
    Selecteer de passivarekening op het hoofdniveau in de hiërarchie van de balans. U kunt alleen rekeningen van het type L (passiva) selecteren. Totaal passiva wordt berekend voor de doeleinden van controles voor gelijkwaardigheid, rapportages en consolidatieprocessen. Totaal passiva wordt ook gebruikt in de module Budgeting & Planning.
    Balans winst/verlies
    Selecteer de eigen-vermogenrekening van de groep waarbij het saldo is toegenomen door de winst uit de periode of waarbij het saldo is afgenomen de het verliest uit de periode. U kunt alleen rekeningen van het type A of L selecteren. Standaard wordt type L gebruikt. Deze rekening ontvangt de resultaten van de winst-en-verliesrekening. Deze rekening wordt gebruikt in consolidatieprocessen en in de module Budgeting & Planning.
    Groeperingsdetail voor balans winst/verlies
    Geef de ID van het groeperingsdetail op voor de opgegeven eigen-vermogenrekening. Meestal is dit een beginsaldo.
    Uitgestelde belasting - activa
    Selecteer de groepsrekening om de door het systeem gegenereerde uitgestelde belastingactiva op te slaan. U kunt alleen rekeningen van het type A selecteren.
    Uitgestelde belasting - passiva
    Selecteer de groepsrekening om de door het systeem gegenereerde uitgestelde belastingpassiva op te slaan. U kunt alleen rekeningen van het type L selecteren.
    Verschillen in valutaomrekening
    Selecteer de balansrekening van de groep voor door het systeem gegenereerde wisselkoersverschillen. Deze verschillen ontstaan als gevolg van de heromrekening van de balans met de wisselkoers van de balans. U kunt alleen rekeningen van het type A of L selecteren. We raden u aan deze rekening in te stellen met een duidelijke naam, zoals Omrekeningsreserve balans.
    Afrondingsverschillen
    Selecteer de balansrekening van de groep om door het systeem gegenereerde afrondingsverschillen op te slaan die het resultaat zijn van consolidatieprocessen. U kunt alleen rekeningen van het type A of L selecteren. We raden aan dat u dezelfde rekening selecteert als in het veld Verschillen in valutaomrekening.
  4. Klik op Opslaan.