Rekeningen afstemmen intergroep
Met intergroeptransacties verhoogt u activa, passiva, inkomsten en uitgaven van entiteiten binnen een groep. Om de juiste weergave van de geconsolideerde financiële positie en prestaties van een groep te waarborgen, moet u intergroeptransacties en saldi in de financiële overzichten van de groep schrappen.
U ontvangt juiste afstemmingsgegevens voor de intergroep via de door het systeem verstrekte analyse van transacties die gerelateerd zijn aan te ontvangen posten, passiva, inkomsten en uitgaven van de intergroep.
Intergroeprekeningen zijn de grootboekrekeningen van een organisatie die een saldo van betalingen vertegenwoordigen van of naar de entiteiten die zijn gerelateerd via gemeenschappelijk eigendom of belang. Als entiteit A bijvoorbeeld goederen verkoopt aan een gerelateerde entiteit B, dan wordt in de grootboekrekening opgenomen dat entiteit B te betalen posten heeft voor entiteit A en entiteit A te ontvangen posten heeft voor entiteit B.
Via het navigatiedeelvenster of de kaarten op de Startpagina kunt u toegang krijgen tot de hoofdpagina's voor het afstemmen van de intergroep. U kunt de gegevensinvoerpagina's openen door te klikken op waarden in het gegevensraster op de hoofdpagina's voor het afstemmen van de intergroep.
De pagina's voor het afstemmen van de intergroep en gerelateerde gegevensinvoerpagina's tonen afstemmingsgegevens op basis van de contextcriteria. In de gegevensrasters worden de volgende pictogrammen gebruikt om de afstemmingsstatus weer te geven:
Pictogram | Omschrijving |
---|---|
Leeg | Er bestaat geen status. Het afstemmingproces voor de intergroep is niet gestart. |
Er zijn geen verschillen aanwezig in de intergroeprekeningsaldi van een entiteit. | |
Er zijn enkele verschillen aanwezig in de intergroeprekeningsaldi van een entiteit. |