Konfigurere balanseregnskap
		- 
				Sørg for at forretningsobjektet for gruppekontoer er konfigurert.
			
 
- 
				Velg  og klikk på Konfigurer.
			
 
- 
				Spesifiser denne informasjonen:
				
					
						
							- Sum aktiva
 
							- Velg den øverste gruppeaktivakontoen i balanseregnskapshierarkiet. Du kan bare velge kontoer av type A (aktiva). Sum aktiva beregnes for bruk i likhetskontroller, rapportering og konsolideringsprosesser. Sum aktiva brukes også i Budgeting & Planning-modulen.
 
						
						
							- Sum gjeld
 
							- Velg toppgruppens gjeldskonto i balanseregnskapshierarkiet. Du kan bare velge kontoer av typen L (gjeld). Sum gjeld beregnes for bruk i likhetskontroller, rapportering og konsolideringsprosesser. Sum gjeld brukes også i Budgeting & Planning-modulen.
 
						
						
							- Balanseregnskap fortjeneste/tap
 
							- Velg gruppen egenkapitalkonto som økes med periodens fortjeneste eller reduseres med periodens tap. Du kan bare velge kontoer av type A eller L. Vanligvis brukes type L. Denne kontoen mottar resultatene fra resultatregnskapet. Denne kontoen brukes i konsolideringsprosesser og i Budgeting & Planning-modulen.
 
						
						
							- Tidsplandetalj for balanseregnskap gevinst/tap
 
							- Spesifiser ID-en til tidsplandetaljen for den angitte egenkapitalkontoen. Vanligvis er dette en inngående balanse.
 
						
						
							- Utsatt skatt – aktiva
 
							- Velg gruppekontoen for å lagre systemgenererte utsatte skattefordeler. Du kan bare velge kontoer av type A.
 
						
						
							- Utsatt skatt – gjeld
 
							- Velg gruppekontoen for å lagre systemgenerert utsatt skattegjeld. Du kan bare velge kontoer av type L.
 
						
						
							- Valutaomregningsdifferanser
 
							- Velg balanseregnskapets gruppekonto for systemgenererte valutakursdifferanser. Disse forskjellene stammer fra omregning av balanseregnskapet med valutakursen i balansen. Du kan bare velge kontoer av type A eller L. Vi anbefaler at du konfigurerer denne kontoen med et beskrivende navn, for eksempel Omregningsreserve BS.
 
						
						
							- Avrundingsdifferanser
 
							- Velg balanseregnskapets gruppekonto for å lagre systemgenererte avrundingsdifferanser som oppstår i konsolideringsprosesser. Du kan bare velge kontoer av typen A eller L. Vi anbefaler at du velger samme konto som i feltet Valutaomregningsdifferanser.
 
						
					
				 
			 
- 
				Klikk på Lagre.