Konfigurasjon av basisperiode og basisår

Hvis Financial Consolidation er aktivert, må du konfigurere basisperioden og basisåret for hver periode som en del av kalenderdefinisjonen. Disse brukes for den historiske omregningen av rullering for enheter. Fordi Financial Consolidation er basert på en Hittil i år-tilnærming, overføres utgående balanser for tidsplaner fra slutten av et år til inngående balanser for et følgende år.

Som standard er basisperioden og basisåret henholdsvis 12 og -1 for å følge vanlig beste praksis. Dermed, i januar for det gjeldende året, er åpningsverdien sluttverdien fra desember i forrige år. Om nødvendig kan basisåret imidlertid være fra 0 til pluss eller minus 9, og basisperioden kan være ethvert periodenummer fra 1 til 12. Vi anbefaler at du ikke endrer basisperiode og -år etter at de er angitt.

  1. Angi startåret og sluttåret, og eventuelt regnskapsåret.
  2. Velg basisåret for hver periode.
    Hvis Regnskapsår er valgt, bestemmes rekkefølgen på periodene i tabellen Konfigurasjon av basisperiode og basisår etter startmåneden for regnskapsåret. Ellers blir periodene sortert fra januar til desember.
  3. Velg basisperioden for hver periode.
  4. Klikk på Lagre.