Konfigurere konsolidering av egenkapital
- På Business Modeling velger du Moduler > Konsolidering > Prosesser og klikker på Kapital-fanen.
- Velg EQ-prosessen fra listen med prosesser, og klikk på Rediger-ikonet.
-
Klikk på oppslagsikonene for å velge verdier for disse elementene:
- Andeler i tilknyttede enheter: En gruppekonto hvor investeringen i tilknyttede enheter er bestilt. Dette er vanligvis en aktivakonto. For eksempel investeringer i tilknyttede enheter.
- Andeler i tilknyttede enheter – detalj for økninger: Hvis den valgte kontoen har tidsplandetaljer, velger du en detalj for økninger.
- Andeler i tilknyttede enheter – detalj for reduksjoner: Hvis den valgte kontoen har tidsplandetaljer, velger du en detalj for reduksjoner. For eksempel avhendinger.
- Fortjeneste fra tilknyttede enheter: En gruppemotkonto for fortjeneste og tap der inntekten fra tilknyttede enheter og fellesprosjekter bokføres. For eksempel inntekt fra tilknyttede enheter og samarbeidsprosjekter.
- Detaljer om fortjeneste fra tilknyttede enheter: Hvis den valgte motkontoen har tidsplandetaljer, velger du en detalj.
-
Klikk på Lagre.
En prosess merkes som konfigurert når alle nødvendige gruppekontoer og tidsplandetaljer er spesifisert.
- For å aktivere Ved egenkapital-prosessen i Aktivert-kolonnen i listen over prosesser velger du avkryssingsboksen til EQ-prosessen.
-
Velg en verdi for den ekstra egenskapen Konsolideringsbasis etter behov.
Disse verdiene er tilgjengelige:
- Justerte enhetsdata
- Justerte enhetsdata, inkludert overføringer
- Konsolidert balanseregnskap
- Klikk på Lagre.
- Hvis du vil aktivere konfigurasjonen av konsolideringsprosessen til å tre i kraft, publiserer du modellen.
Tilhørende emner: