Konfigurere konsolidering av gjeld
Konsolidering av gjeld eliminerer kontoer som for eksempel er angitt for fordringer mot motkontoene som er angitt for gjeld.
- I Business Modeling velger du Moduler > Konsolidering > Prosesser og klikker på fanen Gjeld.
-
Utfør en av disse handlingene:
Alternativ Beskrivelse Klikk på +-ikonet. Viser dialogboksen Legg til eliminasjon. Velg en eliminasjon, og klikk på Rediger-ikonet. Viser dialogboksen Rediger eliminasjon. -
Spesifiser denne informasjonen:
- ID
- Angi en ID for eliminasjonen.
- Navn
- Angi et navn for eliminasjonen.
- Du kan eventuelt klikke på Oversett navn-ikonet og angi oversettelser for navnet på ett eller flere språk.
- Terskel
- Spesifiser terskelen som eliminasjonen gjelder for.
-
Klikk på oppslagsikonene for å velge verdier for disse elementene:
- Differansekonto for valutaomregning: En konto for å presentere valutaomregningsdifferansene.
- Detaljer for valutaomregningsdifferanser: En detaljer for kontoen som presenterer valutaomregningsdifferansene.
- Konto for andre differanser: En konto for å presentere andre differanser. Hvis for eksempel gjeld og fordringer ikke samsvarer, registreres differansen på denne kontoen.
- Detaljer for andre differanser: En detaljer for kontoen som presenterer andre differanser.
- Kontosett: Vi anbefaler at du velger fordringskontoer.
- Motkontosett: Vi anbefaler at du velger gjeldskontoer.
-
For å lagre en ny eliminasjon eller redigert eliminasjon klikker du på + Legg til eller Lagre.
Du kan lagre en eliminasjon når du har angitt ID, navn og terskel. En eliminasjon merkes som konfigurert når alle påkrevde gruppekontoer og tidsplandetaljer er angitt.
- For å aktivere nødvendige gjeldseliminasjonsprosesser må du merke av i avkryssingsboksen til prosessene som skal aktiveres i Aktivert-kolonnen i listen med prosesser.
-
Velg ytterligere egenskaper etter behov.
Disse ekstra egenskapene og verdiene er tilgjengelige:
- Antall journaler per firma-konsernintern relasjon
- Én: Indikerer at én journal opprettes for begge enhetene sammen.
- To: Indikerer at en separat journal opprettes for hver enhet.
- Konsolideringsbasis
- Justerte enhetsdata
- Justerte enhetsdata, inkludert overføring: Brukes vanligvis i konsolideringen av gjeld.
- Konsolidert balanseregnskap
- Antall journaler per firma-konsernintern relasjon
- Klikk på Lagre.
- Hvis du vil aktivere konfigurasjonen av konsolideringsprosessen til å tre i kraft, publiserer du modellen.
Tilhørende emner: