Konfigurere balanseregnskap

  1. Velg Moduler > Konsolidering > Balanseregnskap og klikk på Konfigurer
  2. Spesifiser denne informasjonen:
    Sum aktiva
    Velg toppgruppens aktivakonto i hierarkiet som brukes til å beregne totale aktiva.
    Sum gjeld
    Velg toppgruppens gjeldskonto i hierarkiet som brukes til å beregne total gjeld og egenkapital.
    Balanseregnskap fortjeneste/tap
    Velg gruppens egenkapitalkonto for fortjeneste for perioden.
    Tidsplandetalj for balanseregnskap gevinst/tap
    Angi ID-en for tidsplandetaljen for overføringsfortjenesten for perioden til balanseregnskapet.
    Utsatt skatt – aktiva
    Velg gruppekontoen for balanseregnskapets utsatte aktiva.
    Utsatt skatt – gjeld
    Velg gruppekontoen for balanseregnskapets utsatte skattegjeld.
    Valutaomregningsdifferanser
    Velg gruppekontoen for systemgenererte valutaomregningsjusteringer.
    Avrundingsdifferanser
    Velg balanseregnskapets gruppekonto for avrundingsdifferanser.
  3. Klikk på Lagre.