Valutaomregningsdifferencer

Der beregnes en valutaomregningsdifference for hver enhed med udenlandsk valuta. Differencen er stammer fra brugen af forskellige valutakurstyper til forskellige konti.

Beregningen af valutaomregningsdifferencer er baseret på slutkursen. Balancen oprettes ud fra den antagelse, at den underliggende kurs er slutkursen for år til dato. Individuelle konti kræver dog en bedre præsentation af forskellige kurser, f.eks. gennemsnitskursen for år til dato eller de historiske kurs. Hver beregnede faktiske koncernværdi sammenlignes med en koncernvalutaværdi, der beregnes med slutkursen for år til dato. Hvis der er en difference, beregnes der en kursregulering for hver konto. Den samlede sum af alle kursreguleringer indregnes i på en separat konto til valutaomregningsdifferencer.

Du kan få vist detaljerede rapporter for værdien for den enkelte konto ved at vælge Rapportering > Enhedsrapporter og derefter vælge en af følgende rapporter:

  • Aktiver for enhedens valutaanalyse
  • Passiver for enhedens valutaanalyse
  • Driftsregnskab for enhedens valutaanalyse

Financial Consolidation bruger to konti til at vise omregningsdifferencen. Den ene konto viser den difference, der stammer fra resultatopgørelsen. Den anden konto viser den difference, der er stammer fra balancen. Disse to konti repræsenterer den samlede valutaomregningsdifference for en bestemt periode.

Før du præsenterer valutadifferencerne, skal du konfigurere disse to konti i Business Modeling.