Konfiguration af balance

  1. Vælg Moduler > Konsolidering > Balance, og klik på Konfigurer.
  2. Angiv følgende oplysninger:
    Aktivsum
    Vælg koncernens øverste aktivkonto i hierarkiet, der skal bruges til at beregne aktivsummen.
    Passivsum
    Vælg koncernens øverste passivkonto i hierarkiet, der skal bruges til at beregne passiver og egenkapital i alt.
    Balanceoverskud/-underskud
    Vælg koncernens egenkapitalkonto til periodens overskud.
    Bilagsdetalje for balanceoverskud/-underskud
    Angiv id'et for bilagsdetaljen til periodens overførte overskud til balancen.
    Udskudte skatteaktiver
    Vælg koncernkontoen til balancen for udskudte aktiver.
    Udskudte skattepassiver
    Vælg koncernkontoen til balancen for udskudte passiver.
    Valutaomregningsdifferencer
    Vælg koncernkontoen til systemgenererede valutaomregningsdifferencer.
    Afrundingsdifferencer
    Vælg koncernens balancekonto til afrundingsdifferencer.
  3. Klik på Gem.