多 FSB 总账年终结算
注意事项:
该过程会创建借项和贷项分录以结清指定日期范围内的全部收入和费用科目。这些分录将被放在“多 FSB 常规日记账”中。然后您必须将“多 FSB 常规日记账”过账到“多 FSB 总账”。
注意:只有在财年生成的所有分录过账后才应运行该步骤。另外,若要关闭日记账,它必须是可写入的。
若要结算多 FSB 总账日记账年度,请执行下列操作:
注意:可以无限次地关闭多 FSB 财年。如果已经关闭财年并需要进入该年度的处理,可以过账这些处理然后再次运行年终结算。
请参见“总账年终结算”中的示例。