多 FSB 总账年终结算

注意事项:
该过程会创建借项和贷项分录以结清指定日期范围内的全部收入和费用科目。这些分录将被放在“多 FSB 常规日记账”中。然后您必须将“多 FSB 常规日记账”过账到“多 FSB 总账”。
注意:只有在财年生成的所有分录过账后才应运行该步骤。另外,若要关闭日记账,它必须是可写入的。

若要结算多 FSB 总账日记账年度,请执行下列操作:

  1. 打开多 FSB 年终结算日记账分录表单。
  2. 指定此信息:
    财年
    选择要关闭财务账簿的财年。缺省值是“常规参数”中的当前财年。
    FSB
    选择要关闭的财务账簿。仅显示对指定财年可用的 FSB。
    财年开始日期
    该字段的缺省值是从多 FSB 会计期间表单获得的指定的财年开始日期。可以选择更改此日期。为在此日期或之后发生的处理生成年末处理。
    财年结束日期
    该字段的缺省值是从多 FSB 会计期间表单获得的指定的财年结束日期。可以选择更改此日期。在此日期为截止到此日期发生的处理生成年终处理。
    收入汇总科目
    为年终结算处理选择“预留收入”科目。必须在多 FSB 会计科目表中将科目类型设置为“所有者权益”。
    删除当前日记账分录
    若要在生成年末处理前删除该日记账的所有日记账分录,请选择该复选框。它仅引用“多 FSB 常规日记账”中的现有分录。不要更改系统在“多 FSB 常规日记账”分录中生成的任何参考。如果选中该复选框,创建关闭处理前在生成处理时,所有日记账处理和任何相关文本都将被删除。
    单位码明细

    若要清除收入和费用科目中的单位码余额,请选中单位码明细复选框。如果不勾选该复选框,余额将继续使用这些单位码并结转。

  3. 单击处理
注意:可以无限次地关闭多 FSB 财年。如果已经关闭财年并需要进入该年度的处理,可以过账这些处理然后再次运行年终结算。

请参见总账年终结算中的示例。