创建并维护预算和计划

预算是在一个特定的时间框架内,预计的应收及应付账款的估计值。它们通常取决于包括过去的销售和增长趋势在内的历史事实。预算金额供“总账”报告、财务报告和会计科目表报告使用。在查看已过账“总账 (G/L) ”处理时也会显示预算以允许对一个时期的实际处理金额和预算金额进行对比。

会计科目表预算和计划表单是用来为每一个单独的科目、会计期间和财年创建预算和计划的工单。该表单为预算、计划和实际更改金额维护信息。实际更改值仅用来定义统计科目。

会计科目表预算和计划表单允许为多个财年存储预算。每次将新财年添加到会计期间或添加新的会计科目表时,必须手动添加相应的预算、计划和实际记录。可以单击新建每次添加一个或使用复制余额到预算表单将“单位码”范围和科目范围复制到财年,或从财年复制“单位码”范围和科目范围。这些金额在比较实际会计活动和预算或计划活动时非常有用。

用相同的方法处理预算金额和计划金额。计划金额仅允许辅助预算或计划数字。通常使用计划金额维护去年的销售数字。

如果要使用除“总账”以外的第二“分析账”,请参见关于分析会计了解预算和计划受影响方式。

若要为新财年手动输入数据,请执行下列操作:

  1. 选择操作 > 新建
  2. 选择科目。
  3. 如果必要,可选择财年。
  4. 预算更改字段中输入数额。
  5. 计划更改字段中输入数额。
  6. 单击操作 > 保存

可以使用此表单中“计划更改”金额以包括去年科目余额。

若要为预算的金额创建一个基础值,使其可以在今后的每个会计期间都会按一个确定的比例递增,请执行下列操作:

  1. 选择操作 > 预算增长自动设置

    系统显示会计科目表预算和计划增长表单。

  2. 输入基础金额和每会计期间的预期增加百分比。

    该处理会更新本年度的每个会计期间。

  3. 若要保存分录,单击确定

若要为当前定义的所有会计期间创建一个用于计划金额的基础值,这些会计期间会按照特定百分比递增每个前面会计期间的长度,请执行下列操作:

  1. 选择操作 > 计划增长自动设置

    系统显示会计科目表预算和计划增长表单。

  2. 输入基础金额值和所需的每会计期间变化增长率的百分比。

    该处理会更新本年度的每个会计期间。

  3. 若要保存分录,单击确定