冲销已过账电汇付款

注意: 如果生成了电汇付款的凭证,而未处理,应删除应付账款付款表单中的电汇付款记录,而不是冲销该记录。

若要冲销电汇付款,请执行下列操作:

  1. 应付账款电汇过账表单中创建新电汇付款,并为付款输入负值。
  2. 将付款分配到新的电汇号、银行代码、供应商号和凭证号。
  3. 执行电汇过账。

过账处理期间,系统将相应的银行对账标注为“作废”。