应付账款步骤

“应付账款 (A/P)”是一种用来向供货商交付的合同货物和服务付款的过程。“应付账款”与“采购”功能密切相关,可以使用该功能创建和接收采购单、请购单、总括采购单和行下达。

以下事件是“应付账款”的基本步骤。有关详细信息,请参见链接的帮助主题。

  1. 输入供应商记录
  2. 创建应付账款凭证或调整
  3. 分摊应付账款凭证和调整
  4. 创建循环凭证
  5. 生成循环凭证
  6. 分摊循环凭证
  7. 授权凭证
  8. 打印并过账凭证
  9. 手动分摊供应商付款
  10. 生成自动付款
  11. 使用快速付款结转
  12. 打印并过账支票
  13. 创建手签支票
  14. 使用供应商付款暂停
  15. 记录供应商通讯日志
  16. 过账至应付账款总账分摊日记账
  17. 删除应付账款已过账付款
  18. 作废已过账支票
  19. 启用/停用已过账处理
  20. 应付账款年终程序
  21. 清除凭证历史