应付账款步骤
“应付账款 (A/P)”是一种用来向供货商交付的合同货物和服务付款的过程。“应付账款”与“采购”功能密切相关,可以使用该功能创建和接收采购单、请购单、总括采购单和行下达。
以下事件是“应付账款”的基本步骤。有关详细信息,请参见链接的帮助主题。
- 输入供应商记录
- 创建应付账款凭证或调整
- 分摊应付账款凭证和调整
- 创建循环凭证
- 生成循环凭证
- 分摊循环凭证
- 授权凭证
- 打印并过账凭证
- 手动分摊供应商付款
- 生成自动付款
- 使用快速付款结转
- 打印并过账支票
- 创建手签支票
- 使用供应商付款暂停
- 记录供应商通讯日志
- 过账至应付账款总账分摊日记账
- 删除应付账款已过账付款
- 作废已过账支票
- 启用/停用已过账处理
- 应付账款年终程序
- 清除凭证历史