複数財務帳簿セット総勘定元帳の年度末締め処理
注意:
この手順では、指定した日付範囲の全ての売上勘定と費用勘定を締めるための借方と貸方のエントリを作成します。これらのエントリは、複数財務帳簿セット一般仕訳帳に配置されます。その後、複数財務帳簿セット一般仕訳帳を複数財務帳簿セット総勘定元帳へ転記する必要があります。
注: この処理は、必ず会計年度への全てのエントリが転記された後に実行する必要があります。また、完了する仕訳帳は、書き込み可能な仕訳帳でなければなりません。
複数財務帳簿セット総勘定元帳の年度を完了するには、以下の手順に従います。
注: 複数財務帳簿セット会計年度は、何回でも完了することができます。会計年度を閉じていて、その年度のトランザクションを入力する必要がある場合、トランザクションを転記してから、年度末締めを再び実行できます。
「総勘定元帳の年度末締め処理」 で例を参照してください。