複数財務帳簿セット会計年度末処理

[複数財務帳簿セット会計年度末仕訳記帳] フォームは、複数財務帳簿セット会計年度末仕訳帳トランザクションを生成して、全ての売上と費用勘定を損益サマリ勘定に転記して閉じます。正味入金 (全ての年度末トランザクションの総計) を示す仕訳帳トランザクションも生成されます。これらのトランザクションは、仕訳帳に対してのみ生成され、元帳には転記されません。トランザクションをさらに修正する場合があり、年度末の手順を完了するためには転記する必要があります。

通常、複数財務帳簿セット年度末締めは、企業の財務帳簿セット会計年度末に実行しますが、定義された会計期間にはこだわらずに会計開始日と終了日を指定することによって、任意に実行できます。会計カレンダーおよび後続の期間は [複数財務帳簿セット会計期間] フォームで定義されます。

複数財務帳簿セット年度末締め機能を実行する前に、会計カレンダーにおける未処理のトランザクションが全て入力され、元帳に転記されていることを確認してください。この機能により、全ての売上および費用の勘定残高をゼロに設定する仕訳帳トランザクションが生成されます。元帳に転記されていない仕訳帳トランザクションがある場合、生成されたトランザクションでは、実際には全ての売上および費用の勘定残高がゼロに設定されていない可能性があります。

元帳を開くことができるのは、一度に 1 人のユーザのみです。したがって、財務レポートあるいは年度末締め処理を実行しているユーザがいる場合には、当初の処理が完了するまで、この機能を実行できません。