買掛の手順

買掛は、契約および提供されたサービスおよび商品に対して、購入先に支払うために使用する処理です。買掛は、購買管理機能に密接にリンクされています。購買管理機能では、購買オーダ、購買要求、一括購買オーダ、および明細/発行の生成および受入が行われます。

以下のイベントは、買掛の基本的な手順です。詳細については、リンク先のヘルプトピックを参照してください。

  1. 購入先レコードの入力
  2. 買掛支払証書または調整の作成
  3. 買掛支払証書と調整の配賦
  4. 定型支払証書の作成
  5. 定型支払証書の生成
  6. 定型支払証書の配賦
  7. 支払証書の承認
  8. 支払証書の印刷と転記
  9. 購入先支払の手動配賦
  10. 自動支払の生成
  11. 即時支払配賦の使用
  12. 小切手の印刷と転記
  13. 手動小切手の作成
  14. 購入先支払保留の使用
  15. 購入先折衝のログ
  16. 買掛元帳配賦仕訳帳への転記
  17. 転記済買掛支払の削除
  18. 転記済小切手の無効化
  19. 転記済トランザクションの有効化/無効化
  20. 買掛年度末処理
  21. 支払証書履歴のパージ