Création d'un nouvel en-tête de facture groupée
L'écran Générer la facture groupée peut générer des factures groupées pour les commandess et les ordres d'expédition en une seule opération. Il y a lieu de noter que les ordres d'expédition doivent être facturés via l'activité Facturer la cde/expédition groupée.
Vous pouvez sélectionner les lignes de commande de différentes manières :
- Par numéro de client
- Par fréquence de facturation, mensuelle ou hebdomadaire par exemple
- Selon que l'article concerne une commande client standard ou un ordre de livraison
- Numéro de commande client si vous traitez des commandes client
- Par numéro d'ordre d'expédition si vous traitez des ordres d'expédition
- Par numéro d'ordre d'achat client si vous traitez des ordres d'expédition
- Par date d'expédition
Cette activité peut supprimer des enregistrements de facture groupée non enregistrés. Cette fonction est utile lors de la mise à jour (régénération) d'enregistrements de facture en attente. Reportez-vous à la rubrique Mise à jour et suppression des enregistrements de factures groupées pour plus d'informations.
Pendant le processus de génération, l'activité parcourt les lignes de commande client expédiées et sélectionne les articles marqués pour facturation groupée ou associés à un numéro d'ordre de livraison. La quantité d'une ligne expédiée doit être supérieure à la quantité facturée moins la quantité retournée. Les lignes sélectionnées sont filtrées en fonction des critères que vous spécifiez sur l'écran. Cette activité génère ensuite les enregistrements de facture groupées pour les lignes filtrées.
Cette activité ignore les transactions de facturation progressive. Les factures progressives établies pour les articles de commande client sont prises en considération lorsque vous imprimez des factures via l'activité Facturer la cde/expédition groupée. Les transactions de facturation progressive s'affichent sur les factures groupées comme sur les factures standard.
De même, l'activité ignore les acomptes, même si les montants sont traités lorsque vous imprimez les factures.
Vous pouvez générer des en-têtes de facture pour un client s'il n'existe aucun enregistrement de facture en attente pour ce client. Pour ajouter des factures pour un client pour lequel il existe des factures en attente, procédez comme suit :
- Ouvrez l'activité Générer la facture groupée.
- Indiquez votre méthode de suppression des enregistrements dans le champ Suppr enreg par.
- Dans le champ Client, sélectionnez le numéro client. Un message s'affiche s'il existe des enregistrements de factures groupées pour le client ; vous ne pouvez pas créer de nouvelles factures.
- Précisez les critères à appliquer pour la génération des factures dans les zones Fréq fact., Traitement commandes, Traitement des OE et Générer par date expéd.
- Lorsque vous avez sélectionné vos critères, cliquez sur .
Après génération des enregistrements, vous pouvez les consulter et les modifier dans l'écran Bureau des factures grpées et imprimer et enregistrer les factures via l'activité Facturer la cde/expédition groupée. Les factures groupées sont créées dans la devise des ordres qui composent la facture. Tous les ordres doivent avoir la même devise.