Exécution de l'état Frais divers
Utilisez Frais divers (état) pour générer une liste des frais d'agent. Pour lancer l'état, procédez comme suit :
- Ouvrez l'écran Frais divers (état).
 - 
            Pour les champs suivants, sélectionnez la plage de valeurs à inclure dans l'état : 
	
            
- ID agent
 - Date transaction
 - N° d'OS
 - Numéros ligne OS
 - Opérations OS
 - Types paiement
 - Codes divers
 
 - Pour la date de transaction, sélectionnez Date incrément, si approprié.
 - 
            Sélectionnez une valeur pour Affich. statut pour inclure un des types de frais suivants : 
	
            
- Approuvé : Inclure les frais qui ont été approuvés pour l'agent
 - Ouvrir : Inclure les frais qui n'ont encore été approuvés
 - Achevé : Inclure les frais qui ont été approuvés et payés à l'agent
 
 - Cliquez sur Aperçu pour afficher l'aperçu de la sortie de l'état.
 - Cliquez sur Impr. pour générer et imprimer l'état.
 
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