Contre-passation d'un ensemble de saisies de journal ou de comptabilité liées

Pour effectuer la contre-passation simultanée d'un ensemble d'écritures de journal ou de comptabilité liées, utilisez l'écran Annuler transaction. Vous pouvez opérer la contre-passation des saisies de la comptabilité ou d'un journal utilisateur et les saisies doivent présenter un numéro d'écriture partagé. Elles doivent toutes faire partie de la même transaction commerciale.

  1. Ouvrez l'écran qui convient et recherchez les saisies pour lesquelles vous souhaitez réaliser une contre-passation. Vous pouvez utiliser les écrans Saisie d'écritures, Transactions enreg GL ou Transactions enreg CA condensé/cpte.
  2. Sélectionnez une saisie dans la transaction commerciale, puis cliquez sur Annuler transaction. L'écran Annuler transaction apparaît.
  3. Cliquez sur Traiter. Un ensemble de saisies de contre-passation est automatiquement créé dans le journal d'origine, mais les saisies ne sont pas enregistrées.
  4. Enregistrez les saisies de contre-passation. Au besoin, vous pouvez également créer et enregistrer les saisies corrigées afin de remplacer les saisies annulées.