Génération des paiements automatiques
Pour générer automatiquement des paiements et des distributions CF :
Pour générer des paiements CF pour des pièces comptables actualisées ou non actualisées pour le même passage de chèques, lancez la génération de paiement deux fois avec les paramètres suivants :
- Lancez-la avec la base de départ définie sur Date rem (date de remise).
- Lancez-la à nouveau avec la base de départ définie sur Facture ou Date d'échéance.
Une fois le traitement terminé, tous les paiements comportant des erreurs apparaissent dans la grille de résultats.