Traitement d'un retour en tant que crédit ouvert
Si un crédit s'affiche comme crédit ouvert, à imputer ultérieurement à une facture, procédez comme suit pour créditer la commande :
- Sur l'écran Paiements carte crédit, sélectionnez le client.
- Dans le champ Type transaction, indiquez Retour.
- Dans le champ Référence, indiquez Ouvert.
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Pour traiter automatiquement le paiement non imputé :
- Sélectionnez Enregistrement automatique paiement non imputé.
- Indiquez les informations de carte de crédit et cliquez sur Grand livre client détaillé. . Un paiment non imputé enregistré est généré sur l'écran
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Ou, pour traiter manuellement le paiement non imputé :
- Décochez la case Enreg auto Pmt non imputés.
- Indiquez les informations de carte de crédit et cliquez sur Paiements CC. . Un paiement non imputé est généré sur l'écran
- Utilisez le processus standard pour appliquer le paiement à la facture spécifique, le cas échéant.
- Utilisez le processus standard pour enregistrer le paiement.