Cierre del año para el Libro mayor multi-FSB
Precaución:
Este procedimiento crea entradas de débito y crédito para cerrar todas las cuentas de ingresos y gastos para el rango de fechas especificado. Estas entradas se colocan en el Diario general multi-FSB. A continuación, debe registrar el Diario general multi-FSB en el Libro mayor multi-FSB.
Nota: Este procedimiento solo debe ejecutarse una vez se asienten todas las entradas realizadas en el año fiscal. Además, no se cierran los multi-FSB para cerrar el diario, debe ser editable.
Para cerrar el año del Libro mayor multi-FSB:
Nota: Puede cerrar los años fiscales multi-FSB un número ilimitado de veces. Si ha cerrado el año fiscal y necesita cerrar transacciones de ese año, puede registrar las transacciones y, a continuación ejecutar el cierre de año otra vez.
Consulte el ejemplo en Cerrar el año para el Libro mayor.