Acerca del proceso de cierre de año multi-FSB
Generalmente, realiza el Cierre de final de año multi-FSB al final del año fiscal FSB de la empresa pero se puede realizar en cualquier momento especificando las fechas fiscales de inicio y fin independientemente de los períodos contables definidos. El calendario fiscal y los períodos subsiguientes están definidos en el formulario Períodos contables multi-FSB.
Antes de ejecutar la función de cierre de año multi-FSB, debe comprobar que todas las transacciones de diario pendientes del calendario fiscal se han introducido y registrado en el libro mayor. Esta función genera transacciones de diario que establecen todos los saldos contables de gastos e ingresos a cero. Si no se asientan todas las transacciones de diario en el libro mayor, las transacciones creadas puede que no establezcan realmente todos los saldos contables de gastos e ingresos a cero.
El libro mayor solo puede estar abierto por un usuario. Por lo tanto, si alguien está ejecutando un informe financiero o haciendo el cierre de final de año, esta función no se puede realizar hasta que el proceso original esté terminado.