Desplazar facturas de CC y comprobantes de CP
Par desplazar las facturas de CC y los comprobantes de CP:
- Cree una cuenta de compensación en el formulario Parámetros de cuentas por pagar.
- Vincule un cliente con un proveedor con el campo Cliente en el formulario Proveedores.
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Cree pagos de compensación para CC y CP en el formulario Compensación de pagos de CC y CP.
- Seleccione el cliente o el proveedor. Solo los proveedores y clientes con un cliente o proveedor correspondiente aparecen en las listas desplegables. La cuadrícula se rellena con facturas pendientes y comprobantes.
- Seleccione una combinación de comprobantes y facturas que tengan los mismos importes. Por ejemplo, seleccione una factura de $1,000 y dos comprobantes. Una por $400 y otra por $600. Si no tiene importes con el saldo exacto, haga clic en el importe compensado en el comprobante o en la factura y proporcione el número nuevo.
- Haga clic en Crear desplazamientos. Se muestra un mensaje que le confirma que se crearon las distribuciones de pago de CC y CP. Ahora puede registrar estos pagos utilizando los formularios Registro de pagos de CC e Impresión/Registro de cheques de CP. La cuadrícula no se actualiza en el formulario Desplazamiento de pagos de CC y CP con datos actuales hasta que los registre.
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Vea los pagos como desplazados con la casilla de verificación Compensación en estos formularios: Pagos de CC, Distribuciones de pago de CC, Pagos de CP y Distribuciones de pago de CP.
Nota: Las distribuciones de pago de compensación no se pueden eliminar mediante el formulario Distribuciones de pagos de CC o el formulario Distribuciones de pagos de CP. Sin embargo, estas distribuciones se eliminan cuando se registran pagos o si se eliminan manualmente los pagos a través de los formularios Pagos de CC o Pagos de CP.
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