Cierre del año para cuentas por cobrar

Para cerrar un período de cuentas por cobrar (CC) o un año, utilice la utilidad Procedimiento de fin de año/período de CC. Esta utilidad borra la información de período hasta la fecha, o ambos la información de período hasta la fecha (PAF) y año hasta la fecha (AAF). Además, puede utilizarla para borrar la información de PAF y AAF del vendedor. Por último, esta utilidad también actualiza los registros de clientes para reflejar el cambio de año.

Para cerrar un período o año de CC:

  1. Abra el formulario Procedimiento de cierre de período/año de CC.
  2. Introduzca la información adecuada en estos campos:
    • Clientes, Vendedores, Ambos:
      • Para procesar solamente los registros de los clientes seleccionados, seleccione Clientes.
      • Para procesar solamente los registros de los vendedores seleccionados, seleccione Vendedores.
      • Para procesar ambos, tanto registros del cliente como del vendedor, seleccione Ambos.
    • Ciclos de estado: Seleccione los ciclos de estado que desea procesar. Las opciones son: Semanalmente, Mensualmente, Trimestralmente o Todo.
    • Sólo PAF cero: Si desea iniciar un período nuevo y solo borrar la información del período hasta la fecha, seleccione esta casilla de verificación. Si desea borrar toda la información de año hasta la fecha, desactive esta casilla de verificación.
    • Cliente inicial y final: Introduzca el rango de clientes que desea procesar. Para procesar los registros de todos los clientes, deje ambos campos en blanco.
    • Vendedor inicial y final: Introduzca el rango de vendedores que desea procesar. Para procesar los registros de todos los vendedores, deje ambos campos en blanco.
  3. Haga clic en Procesar.