Configuración de proveedores para utilizar la Comprobación automática

Para configurar un proveedor para utilizar la comprobación automática, realice estos pasos:

  1. Abra el formulario Proveedores.
  2. Para cada proveedor que participará en la comprobación automática, seleccione el campo Comprobación automática. Todas las órdenes de compra creadas para estos proveedores tendrán la Comprobación automática por defecto.
  3. Seleccione un Método de comprobación automática, para determinar qué método de comprobación automática se utiliza cuando recibe una orden de compra en el formulario Recepción de orden de compra. Los dos tipos son Automático y Solicitud.
  4. Guarde el registro.