Application de crédits divers
Utilisez ces instructions pour appliquer manuellement des crédits divers. Pour appliquer des crédits divers automatiquement, utilisez le rapport CF - Paiement des factures dues.
- Sélectionnez .
- Indiquez le fournisseur, puis cliquez sur .
- Sélectionnez les crédits divers à appliquer, puis cliquez sur .
- Indiquez le montant à appliquer à une facture. Continuez à appliquer les montants aux factures jusqu'à ce que le montant de vérification soit nul.
- Cliquez sur .
- Cliquez sur .
- Si la fenêtre Ouvrir journal s'affiche, cliquez sur
- Sélectionnez Mettre à jour fichiers pour mettre à jour les comptes fournisseurs et le grand livre.
- Indiquez un numéro de facture et les informations de référence à associer au crédit divers créé pour le montant non affecté.
- Cliquez sur .