Calcul des coûts pour les frais supplémentaires sur facture

Lors de l'établissement des coûts d'un bon de commande, vous pouvez capitaliser les frais supplémentaires qui s'appliquent à une facture fournisseur complète. C'est ce qu'on appelle les frais supplémentaires sur facture.

Remarque

N'utilisez pas ces instructions pour saisir des frais supplémentaires tiers.

Vous pouvez accéder à la vue Frais supplémentaires à partir de la fenêtre Détail facture lorsque vous saisissez une nouvelle transaction commerciale dans le Centre de facturation fournisseur, ou lorsque vous gérez une facture existante.

S'il existe des frais supplémentaires par défaut dans l'enregistrement du fournisseur, le montant, passé en charges ou capitalisé, et la méthode de ventilation s'affichent.

Vous pouvez modifier ces valeurs par défaut. Vous pouvez également indiquer si ces frais supplémentaires doivent être capitalisés ou passés en charges. Si vous établissez les coûts pour plusieurs bons de commande associés à une seule facture, vous pouvez saisir le total des frais supplémentaires. Le montant est ventilé aux bons de commande selon la méthode de ventilation indiquée.

  1. Sélectionnez Fournisseur > Entrée > Centre facturation.
  2. Précisez le groupe de factures à mettre à jour.
  3. Créez ou gérez une facture.
  4. Dans la fenêtre Détail facture, cliquez sur Frais supplémentaires.
  5. Pour ajouter de nouveaux frais supplémentaires, cliquez sur Nouveau.
  6. Indiquez les informations suivantes :
    • Type de frais supplémentaires
    • Montant de la vente
    • Méthode de ventilation
  7. Sélectionnez Capitalisé.
  8. Cliquez sur Enregistrer.
  9. Si aucun autre BC n'est associé à des frais supplémentaires dont le coût doit être établi par rapport à la facture, mettez à jour les transactions de groupe de fournisseurs.