Outrepassement du code de facturation pour une commande d'exécution
Le code de facturation se rapporte à la facturation groupée pour l'exécution des commandes. Vous pouvez modifier le code de facturation pour traiter les commandes d'exécution qui sont à l'étape Ouvert, eCommerce ou Soumis. Pour pouvoir sortir manuellement une commande d'exécution pour la facturation, les conditions suivantes doivent être remplies :
- La commande d'exécution doit être à l'étape Soumis.
- Au moins une commande d'exécution liée doit être à l'étape Facturé. Les commandes d'exécution liées sont placées à l'étape Facturé par le rapport de traitement des factures de vente.
Les commandes d'exécution sorties manuellement sont traitées à la prochaine exécution du rapport de facturation groupée.
- Sélectionnez .
- Dans la grille, sélectionnez une ou plusieurs commandes d'exécution.
- Cliquez sur .
- Sélectionnez un code de facturation, puis cliquez sur .
- Cliquez sur pour continuer.